Оформление реализации, счета‑фактуры и УПД в 1С: пошагово

Чтобы оформить продажу в 1С, обычно достаточно документа “Реализация (акты, накладные, УПД)”, а дальше вы либо создаёте счет‑фактуру, либо печатаете/отправляете УПД со статусом 1 или 2 — в зависимости от того, нужен ли счет‑фактура “внутри” УПД.

Оглавление

Подготовка: что проверить до ввода документов

Перед созданием “Реализации” проверьте 4 пункта — это экономит время на исправлениях в печатных формах и ЭДО:

  1. Организация выбрана верно (особенно при учёте по нескольким юрлицам).
  2. Контрагент и договор: корректный вид договора, валюта, порядок расчетов.
  3. Номенклатура: тип (товар/услуга), ставка НДС, единицы, счета учета (если используются).
  4. Понимание цели документов: вы отдаёте покупателю УПД или первичку + счет‑фактуру.

Статус УПД выбирают не “для красоты”: он влияет, заменяет ли УПД счет‑фактуру. Ошибка со статусом чаще всего означает, что комплект документов придется переделывать и заново отправлять по ЭДО.

Реализация: как создать и провести

Путь обычно такой: Продажи → Реализация (акты, накладные, УПД).

  1. Нажмите Создать и выберите вид операции:
  • Товары (накладная) — если отгружаете ТМЦ;
  • Услуги (акт) — если оказываете услуги;
  • Товары, услуги… — если смешанный документ.
  1. Заполните шапку: Организация, Покупатель, Договор, (для товаров) Склад, Дата.

  2. Заполните табличную часть: номенклатура, количество, цена, ставка НДС/без НДС.

  3. Нажмите Провести.

Если дальше планируется счет‑фактура или УПД, правки делайте в “Реализации” (ставки НДС, суммы, номенклатура), а не “подкручивайте” печатную форму — иначе расхождения появятся в учёте и отчетах.

Счет‑фактура выданный: как оформить к реализации

Счет‑фактуру оформляют, как правило, после проведения реализации (когда вы плательщик НДС и счет‑фактура нужна).

Самый удобный способ:

  1. Откройте проведённую Реализацию.
  2. Нажмите Создать на основании → Счет‑фактура выданный.
  3. Проверьте дату/номер и проведите документ.

Мини‑проверка перед печатью/отправкой:

  • сумма и НДС полностью совпадают с реализацией;
  • дата счета‑фактуры стоит в нужном периоде;
  • нумерация не конфликтует с другими счетами‑фактурами.

УПД: статус 1 или 2 и как сформировать

Чем отличаются статусы

Когда выбирать статус УПД

Статус УПДЧто заменяетКогда подходит
**1**Первичный документ **и** счет‑фактуруПродажа с НДС, хотите **один документ вместо двух**
**2**Только первичный документСчет‑фактура **не нужна** или будет **отдельно**

Как сформировать УПД в 1С

Чаще всего УПД формируют из документа “Реализация”:

  1. Откройте реализацию.
  2. Печать → УПД (название может отличаться).
  3. Проверьте, что подтянулись реквизиты продавца/покупателя, суммы, НДС и верный статус.

Если отправляете по ЭДО, статус может зависеть от настройки обмена с контрагентом (например, отправлять “счет‑фактура и первичка в одном документе” или раздельно). Проверьте настройку до отправки: тогда не придётся делать исправления и повторные отправки.

Частые ошибки

  • Неверная ставка НДС в строке → в счете‑фактуре/УПД “поедут” суммы. Исправление: правьте номенклатуру/строку в реализации, перепроведите, затем заново сформируйте печать/ЭДО.
  • УПД со статусом 1, но счета‑фактуры нет/не создан → статус 1 теряет смысл. Исправление: создайте счет‑фактуру “на основании” или переключите на статус 2 по сценарию.
  • Перепутали статус 1 и 2 → покупателю может не хватить документов для НДС. Исправление: определите, должен ли документ заменять счет‑фактуру, и пересоберите комплект.
  • Меняли цифры “в печатной форме” → в учете остаются старые данные. Исправление: корректируйте первичный документ (реализацию).

FAQ

Можно ли сделать только УПД без счета‑фактуры?
Да, если вам подходит статус 2 (УПД как первичка). Если нужен документ, заменяющий счет‑фактуру, обычно выбирают статус 1.

Где правильнее делать счет‑фактуру: вручную или “на основании”?
Практичнее “Создать на основании” — меньше риска расхождений по суммам, НДС и номенклатуре.

Почему в ЭДО уходит не тот статус, который на печати?
Потому что на обмен влияет настройка отправки/формата для конкретного контрагента. Проверьте параметры ЭДО и затем повторите формирование/отправку документа.